|
|
Faktúra |
190360
|
spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
|
58,40 |
s DPH |
|
172019
|
23.07.2019 |
Peter Bolek EKORAY, |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190359
|
služby OPP 562019
|
100,00 |
s DPH |
|
382018
|
23.07.2019 |
Dušan Pacura |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190358
|
služby BOZP 562019
|
100,00 |
s DPH |
|
392018
|
23.07.2019 |
Dušan Pacura |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190357
|
výmena batérií v EZS
|
258,80 |
s DPH |
130
|
|
15.07.2019 |
Aveton s.r.o. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190356
|
pranie posteľnej bielizne
|
112,84 |
s DPH |
132
|
|
15.07.2019 |
Klimek Martin |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190355
|
telef. poplatky II.Q 2019
|
16,24 |
s DPH |
1842016
|
|
09.07.2019 |
Jablotron Slovakia |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190353
|
hygienické potreby
|
99,61 |
s DPH |
133
|
|
04.07.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190339
|
záloha plynu 72019
|
1 309,15 |
s DPH |
|
222017
|
04.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190352
|
oprava EZS
|
202,00 |
s DPH |
124
|
|
04.07.2019 |
TS Security |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190351
|
materiál na údržbu
|
65,60 |
s DPH |
120
|
|
04.07.2019 |
Domatra |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190350
|
čistiace emulzie
|
156,74 |
s DPH |
128
|
|
04.07.2019 |
U-MAX, spol. s r.o. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190349
|
diaľkový ovládač
|
120,00 |
s DPH |
125
|
|
04.07.2019 |
Spedos |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190348
|
pranie posteľnej bielizne
|
73,45 |
s DPH |
118
|
|
04.07.2019 |
Klimek Martin |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190347
|
príspevok na stravovanie 092018-062019
|
81,40 |
s DPH |
|
32019
|
04.07.2019 |
Základná škola - Školská jedáleň |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190346
|
predpis nájmu priestorov 2.Q.2019
|
131,64 |
s DPH |
|
22018
|
04.07.2019 |
Hornooravská NsP |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190345
|
predpis nájmu priestorov 2.Q.2019
|
128,75 |
s DPH |
|
22018
|
04.07.2019 |
Hornooravská NsP |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190344
|
záloha el. energie 72019
|
1 365,42 |
s DPH |
|
62018
|
04.07.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190343
|
záloha vodného a stočného 072019
|
660,00 |
s DPH |
|
42015382015
|
04.07.2019 |
Oravská vodárenská spoločnosť |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190342
|
poplatky za telekom. služby pevné 62019
|
138,12 |
s DPH |
|
182013
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190341
|
služby mobilnej siete 62019- telekom. služby
|
286,51 |
s DPH |
|
132013
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
30.07.2019 |