|
|
Faktúra |
23633
|
prenájom a pranie rohoží 04122023-31122023
|
145,69 |
s DPH |
|
52023
|
03.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24002
|
paušálny poplatok za telekomunikačné sluzby 1.Q.2024
|
17,96 |
s DPH |
|
302023
|
05.01.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23632
|
poplatky mobilnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
26/2014
|
03.01.2024 |
Orange |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23631
|
čerstvý chlieb, pečivo, strúhanka, droždie
|
645,58 |
s DPH |
639
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mario Jackulík Mieru 283/20 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23630
|
materiál na údržbu vo vlastnej réžii, cement, zámková dlažba, stav.oceľ, nivelačná hmota
|
5 075,06 |
s DPH |
74
|
|
22.12.2023 |
Stavinek, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23629
|
revízia a údržba záložného zdroja výťahu v budove školy
|
1 159,66 |
s DPH |
229
|
|
22.12.2023 |
TTS Martin, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23628
|
čerstve ovocie a zelenina
|
867,96 |
s DPH |
640
|
|
22.12.2023 |
Mária Chovancová - MAJA |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23627
|
suché potraviny
|
28,36 |
s DPH |
646
|
|
20.12.2023 |
CBA Verex, a.s. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24001
|
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12024
|
60,00 |
s DPH |
|
132018,212023
|
05.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
poplatok - telekomunikačné služby - bezp.SIM
|
21,53 |
s DPH |
2
|
|
10.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23625
|
potraviny
|
108,12 |
s DPH |
647
|
|
20.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24012
|
fotografické služby - vytvorenie videí a fotografií
|
530,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Dominik Tomaštík - DoT.Production Hlavná 350/199 |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24018
|
potraviny - mrazená zelenina, kuracie stehná
|
345,08 |
s DPH |
504
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
522,32 |
s DPH |
503
|
|
31.01.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
vyúčtovacia faktúra
|
81,60 |
s DPH |
2352023
|
|
30.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
stravovanie EP Mútne 1/2024
|
57,15 |
s DPH |
|
38/2023
|
30.01.2024 |
ZŠ s MŠ - ŠJ Mútne |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24014
|
tlač školského časopisu Úsmevník 2/2, tlač veľkoformátových didaktických plagátov
|
195,00 |
s DPH |
7
|
|
24.01.2024 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24013
|
materiál na údržbu a čistiací saponát
|
129,00 |
s DPH |
8
|
|
24.01.2024 |
U-MAX, spol. s r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
oprava telefónnej ústredne AVAYA
|
384,00 |
s DPH |
6
|
|
18.01.2024 |
ATT servis, s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
poplatky za prístup k internetu, spojovacie siete 12024
|
37,90 |
s DPH |
|
502023
|
10.01.2024 |
DSI DATA s.r.o. |
Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo |
PhDr. Glombová Ľubica |
Riaditeľka |
|
31.01.2024 |